業務介紹>風險控制

        公司按照“健全、合理、制衡、獨立”的原則,建立了從董事會風險控制委員會到各業務部門內部“合規與風險控制崗位”的多層次風險控制架構,風險控制體系全面涵蓋市場風險、操作風險、信用風險、流動性風險、合規風險等各個方面,有力地保障了穩健進取經營模式的實施。

        隨著業務的發展,公司風險控制工作重心不斷前移,主動事前評估外部因素和公司自身經營活動對公司財務狀況、特別是對凈資本等風險控制指標的影響,加強敏感性分析和壓力測試工作,有效防范了各項經營風險。



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